增值稅進(jìn)轉(zhuǎn)出會計分錄(增值稅進(jìn)出賬務(wù)處理方法)
2024-08-08 08:50:44 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂佳 丨 閱讀量:3386
內(nèi)容摘要:增值稅進(jìn)項會計分錄:當(dāng)企業(yè)購買商品或接受服務(wù)時,供應(yīng)商會向企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,其中含有進(jìn)項稅額。企業(yè)需要將進(jìn)項稅額記錄在會計賬簿中,以下是增值稅進(jìn)...
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增值稅進(jìn)項會計分錄:
當(dāng)企業(yè)購買商品或接受服務(wù)時,供應(yīng)商會向企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,其中含有進(jìn)項稅額。企業(yè)需要將進(jìn)項稅額記錄在會計賬簿中,以下是增值稅進(jìn)項會計分錄:
借:進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款
增值稅銷項會計分錄:
當(dāng)企業(yè)向客戶銷售商品或提供服務(wù)時,企業(yè)會向客戶開具增值稅專用發(fā)票,并需向國家交納銷項稅額。以下是增值稅銷項會計分錄:
借:應(yīng)收賬款
貸:銷項稅額
舉例:
某企業(yè)在一月份從供應(yīng)商A處購買了商品,供應(yīng)商A開具的增值稅專用發(fā)票上進(jìn)項稅額為1000元。企業(yè)需要記錄這筆進(jìn)項稅額:
借:進(jìn)項稅額 1000元
貸:應(yīng)付賬款 1000元
在同一月份,該企業(yè)向客戶B銷售了商品,所開具增值稅專用發(fā)票上銷項稅額為2000元。企業(yè)需要記錄這筆銷項稅額:
借:應(yīng)收賬款 2000元
貸:銷項稅額 2000元

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