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增值稅為負(fù)數(shù)時(shí)候會(huì)計(jì)分錄,負(fù)值增值稅的會(huì)計(jì)分錄
2024-07-29 08:43:37 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂(lè)佳 丨 閱讀量:3935
內(nèi)容摘要:增值稅為負(fù)數(shù)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄增值稅為負(fù)數(shù)時(shí),通常表示企業(yè)在銷(xiāo)售商品或提供服務(wù)時(shí),向其它企業(yè)支付了超過(guò)其應(yīng)支付的增值稅。這種情況通常會(huì)發(fā)生在企業(yè)將應(yīng)納稅額預(yù)...
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增值稅為負(fù)數(shù)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
增值稅為負(fù)數(shù)時(shí),通常表示企業(yè)在銷(xiāo)售商品或提供服務(wù)時(shí),向其它企業(yè)支付了超過(guò)其應(yīng)支付的增值稅。這種情況通常會(huì)發(fā)生在企業(yè)將應(yīng)納稅額預(yù)繳給稅務(wù)局,而后發(fā)生了退稅、抵扣或其他減免稅款的情況。
在這種情況下,企業(yè)需要進(jìn)行以下會(huì)計(jì)分錄:
1. 當(dāng)增值稅為負(fù)數(shù)時(shí),需要在負(fù)債方面進(jìn)行處理。分錄如下: - 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅 - 貸:應(yīng)收賬款/預(yù)付款項(xiàng)-退回增值稅 2. 當(dāng)企業(yè)收到退稅款項(xiàng)時(shí),需要進(jìn)行以下會(huì)計(jì)分錄: - 借:銀行存款 - 貸:應(yīng)收賬款/預(yù)付款項(xiàng)-退回增值稅 3. 如果企業(yè)將退回的增值稅抵扣到其他應(yīng)交稅費(fèi)中,需要進(jìn)行以下會(huì)計(jì)分錄: - 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅 - 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-其他應(yīng)交稅費(fèi)舉例:
某企業(yè)在某個(gè)期間應(yīng)交增值稅5000元,但其實(shí)際支付的增值稅為6000元,即增值稅為負(fù)值-1000元。如無(wú)其他應(yīng)交稅費(fèi),則記賬分錄如下:
- 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅 1000元 - 貸:應(yīng)收賬款/預(yù)付款項(xiàng)-退回增值稅 1000元如果在后續(xù)期間,企業(yè)收到了退回的增值稅1000元,則記賬分錄如下:
- 借:銀行存款 1000元 - 貸:應(yīng)收賬款/預(yù)付款項(xiàng)-退回增值稅 1000元如果企業(yè)將退回的增值稅抵扣到其他應(yīng)交稅費(fèi)中,且其他應(yīng)交稅費(fèi)金額為2000元,則記賬分錄如下:
- 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅 1000元 - 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-其他應(yīng)交稅費(fèi) 1000元
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