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進(jìn)項(xiàng)減免稅會(huì)計(jì)分錄,進(jìn)項(xiàng)稅減免記賬方法
2024-07-15 08:40:42 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂(lè)佳 丨 閱讀量:4004
內(nèi)容摘要:進(jìn)項(xiàng)減免稅會(huì)計(jì)分錄進(jìn)項(xiàng)減免稅是企業(yè)在購(gòu)買(mǎi)貨物或接受服務(wù)時(shí),可以申請(qǐng)退還或抵扣的增值稅稅額。根據(jù)稅法規(guī)定,企業(yè)可以通過(guò)以下幾種方式進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)減免稅: 免稅...
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進(jìn)項(xiàng)減免稅會(huì)計(jì)分錄
進(jìn)項(xiàng)減免稅是企業(yè)在購(gòu)買(mǎi)貨物或接受服務(wù)時(shí),可以申請(qǐng)退還或抵扣的增值稅稅額。根據(jù)稅法規(guī)定,企業(yè)可以通過(guò)以下幾種方式進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)減免稅:
- 免稅:某些特定的貨物或服務(wù)可以享受免征增值稅的待遇。
- 出口退稅:企業(yè)出口貨物可以申請(qǐng)退還已支付的增值稅。
- 進(jìn)項(xiàng)抵扣:企業(yè)可以將購(gòu)買(mǎi)貨物或接受服務(wù)的增值稅金額抵扣至應(yīng)納稅額。
根據(jù)以上幾種方式的不同,進(jìn)項(xiàng)減免稅的會(huì)計(jì)分錄也會(huì)有所區(qū)別。下面通過(guò)具體例子來(lái)說(shuō)明。
例子
假設(shè)某公司購(gòu)買(mǎi)了一批原材料,金額為10,000元,增值稅稅率為13%。根據(jù)稅法規(guī)定,該公司可以將這部分進(jìn)項(xiàng)增值稅進(jìn)行抵扣。
需要根據(jù)購(gòu)買(mǎi)原材料的金額計(jì)算增值稅:
- 購(gòu)買(mǎi)金額:10,000元
- 增值稅額:10,000元 × 13% = 1,300元
然后,根據(jù)進(jìn)項(xiàng)抵扣的原則,需要將這部分增值稅抵扣至應(yīng)納稅額。
假設(shè)該公司本期應(yīng)納稅額為8,000元:
- 借:應(yīng)交增值稅(應(yīng)納稅額) 8,000元
- 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額(可抵扣) 1,300元
通過(guò)以上會(huì)計(jì)分錄,該公司在賬面上將應(yīng)交增值稅減少了1,300元,實(shí)現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)減免稅的效果。

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