進(jìn)項(xiàng)稅抵的會(huì)計(jì)分錄,會(huì)計(jì)分錄的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
進(jìn)項(xiàng)稅抵的會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)說(shuō)明
進(jìn)項(xiàng)稅抵是指企業(yè)購(gòu)買(mǎi)商品或接受服務(wù)時(shí)支付的增值稅,可以用來(lái)抵扣企業(yè)銷(xiāo)售商品或提供服務(wù)時(shí)應(yīng)交納的增值稅。在會(huì)計(jì)核算中,進(jìn)項(xiàng)稅抵的會(huì)計(jì)分錄主要包括兩個(gè)方面:計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額和抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額
當(dāng)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)商品或接受服務(wù)時(shí),會(huì)計(jì)人員需要按照實(shí)際支付的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行計(jì)提。計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄如下:
借:進(jìn)項(xiàng)稅額或應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款或銀行存款
以上分錄表明,在購(gòu)買(mǎi)商品或接受服務(wù)時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)上是一項(xiàng)應(yīng)付賬款,或者是從銀行賬戶中直接支付。
抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
當(dāng)企業(yè)銷(xiāo)售商品或提供服務(wù)時(shí),可以使用之前計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,減少應(yīng)交的增值稅。抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額
以上分錄表明,在銷(xiāo)售商品或提供服務(wù)時(shí),抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)上是一項(xiàng)應(yīng)交增值稅的減免。
舉例說(shuō)明
假設(shè)某企業(yè)在某月購(gòu)買(mǎi)商品,支付了1000元的增值稅,計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄如下:
借:進(jìn)項(xiàng)稅額或應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1000 貸:應(yīng)付賬款或銀行存款 1000
在同月,該企業(yè)銷(xiāo)售商品,應(yīng)交增值稅為2000元,并且可以抵扣之前計(jì)提的1000元進(jìn)項(xiàng)稅額。抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1000 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 1000
最終,該企業(yè)實(shí)際應(yīng)交增值稅為1000元,因?yàn)?000元的進(jìn)項(xiàng)稅額被抵扣。






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