營(yíng)改增后最新的會(huì)計(jì)分錄,會(huì)計(jì)分錄大遷徙:營(yíng)改增為主線
營(yíng)改增后最新的會(huì)計(jì)分錄
營(yíng)改增指的是將原先的營(yíng)業(yè)稅改為增值稅。根據(jù)營(yíng)改增政策的實(shí)施,會(huì)計(jì)分錄也需要做相應(yīng)的調(diào)整。
在營(yíng)改增后,涉及到增值稅的會(huì)計(jì)分錄主要有兩項(xiàng):
1. 銷售收入的會(huì)計(jì)分錄
在營(yíng)改增后,銷售收入需要按照增值稅的稅率計(jì)算,然后扣除相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。因此,銷售收入的會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)收賬款(或其他應(yīng)收款)
貸:銷售收入
貸:應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)
2. 進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄
在營(yíng)改增后,企業(yè)在購(gòu)買產(chǎn)品或接受服務(wù)時(shí),可以將所支付的增值稅作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。因此,進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄如下:
借:進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款(或其他應(yīng)付款)
需要注意的是,以上是一般的營(yíng)改增會(huì)計(jì)分錄,具體分錄可能因企業(yè)的情況而有所差異。企業(yè)在進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄時(shí),應(yīng)根據(jù)自身的實(shí)際情況和財(cái)務(wù)政策的要求進(jìn)行調(diào)整。
舉例說(shuō)明
以某公司的銷售收入和進(jìn)項(xiàng)稅額為例:
假設(shè)某公司銷售產(chǎn)品總額為100,000元,稅率為13%,進(jìn)項(xiàng)稅額為10,000元。
根據(jù)以上數(shù)據(jù),該公司的銷售收入會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)收賬款(或其他應(yīng)收款)100,000元
貸:銷售收入 100,000元
貸:應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)13,000元
該公司的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)分錄如下:
借:進(jìn)項(xiàng)稅額 10,000元
貸:應(yīng)付賬款(或其他應(yīng)付款)10,000元
通過(guò)以上的會(huì)計(jì)分錄,公司可以準(zhǔn)確記錄銷售收入和進(jìn)項(xiàng)稅額,并進(jìn)行相應(yīng)的稅務(wù)申報(bào)和核算。






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