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小微企業免稅怎樣做會計分錄?

2022-04-01 10:06:17深圳會計培訓

  小微企業免稅怎樣做會計分錄是會計工作中的罕見題目,小微企業滿意確定前提下可享有減輕稅策略優惠。正文就對準小微企業免稅怎樣做會計分錄做一個關系引見,來一道領會下吧!

  小微企業免稅會計分錄

  (一)小范圍增值稅企業平常交納(大于3萬或9萬的)

  案例領會1:b貿易企業為小規模納稅人本季度不含稅出賣100000.00元,增值稅稅額為3000.00。指導關系會計分錄如何做?

  借:應收賬款或銀行入款 103000.00

  貸:專營交易收入 100000.00

  應交稅費應——交增值稅3000.00

  交稅時,會計分錄如次:

  借:應交稅費——應交增值稅3000.00

  貸:銀行入款3000.00

  (二)小于3萬或9萬的會計分錄

  案例領會2:即使b貿易企業小規模納稅人本季度不含稅出賣額是80000.00元,稅額是2400.00元。指導怎樣做會計處置?

  會計處置簡直如次:

  借:應收賬款或銀行入款 82400.00

  貸:專營交易收入 80000.00

  應交稅費——應交增值稅 2400.00

  按季申訴的情景下,本季度出賣金額仍舊小于9萬。以是依照關系規則在到達《報告》規則的免征增值稅前提時,該當將相關應交增值稅轉入當期交易外收入。簡直會計分錄如次:

  借:應交稅費——應交增值稅 2400.00

  貸:交易外收入——小范圍減輕稅款 2400.00

  咱們來看到案例2的會計處置,外表上可見決定了應收、專營收入及轉入的交易外收入該當沒題目。

  底下咱們中心來計劃:

  有的同業覺得即使國度沒有免2400元增值稅那該當再有一部份附加稅?那這個附加稅費也須要同聲轉到交易外收入才對。接下來經過會計分錄處置來簡直領會,即使附加稅率核計是11%,那么本月還須要先計提264元附加稅,而后再轉交易外收入。會計分錄如次所示:

  計提時

  借:交易稅金及附加 264.00

  貸:應交稅費——各項附加稅計 264.00

  轉交易外收時髦:

  借:應交稅費——各項附加稅計 264.00

  貸:交易外收入——小范圍附加減輕 264.00

  小微企業怎樣認定?

  小微企業該當滿意以次三個前提:

  1.應納稅所得額

  小微企業認定規范前提1:企業納稅所得額該當在300萬以次。

  2.在業職員

  小微企業認定規范前提2:企業在業人頭該當在300人以次。

  3.資產總數

  小微企業認定規范前提3:企業此刻資產總數為5000萬以次。

  歸納:小微企業指的是從事國度非控制和遏止行業,且同聲適合之上應納稅所得額、在業職員及資產總數關系前提的企業。小微企業滿意之上三個前提,方可享用百般稅收優惠。

  小微企業稅收減輕策略

  小微企業稅收減輕策略如次圖所示:

  小微企業免稅出賣額怎樣做會計分錄?

  借:專營交易收入

  貸:應交稅金——應交增值稅

  借:應交稅金——應交增值稅

  貸:補助收入


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